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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021 1.561,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021 1.561,94
20/01/2021 Folha Ferias Janeiro 2021. 1.561,94
28/01/2021 Pagamento de Empenho 102/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.561,94
TOTAL 1.561,94 1.561,94 1.561,94
SALDO A PAGAR 0,00