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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1041 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Nucleo valvula ventil 10,00 10,00
1.00 Gas refrigerante 150,00 150,00
1.00 Oleo p/compressor 50,00 50,00
1.00 Condensador 2.200,00 2.200,00
1.00 PRESSOSTATO UNIV ALT/BAIXA 60,00 60,00
1.00 FILTRO SECADOR CASE Finalidade: MOTONIVELADORA CASA 845- B 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 Nucleo valvula ventil Gas refrigerante Oleo p/compressor Condensador PRESSOSTATO UNIV ALT/BAIXA FILTRO SECADOR CASE Finalidade: MOTONIVELADORA CASA 845- B 2.710,00
24/02/2021 Conforme DANFE Nº 03252; 2.710,00
08/03/2021 Pagamento de Empenho 1041/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857809 2.710,00
TOTAL 2.710,00 2.710,00 2.710,00
SALDO A PAGAR 0,00