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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1072 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS 83,07 83,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 REF CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS 83,07
25/02/2021 REF CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS 83,07
08/03/2021 Pagamento de Empenho 1072/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857824 83,07
TOTAL 83,07 83,07 83,07
SALDO A PAGAR 0,00