| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1105 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de ARSAL 6120 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | OLEO 15W | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | OLEO IPITUR 68 20 L | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Filtro de ARSAL 6120 FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 15W OLEO IPITUR 68 20 L | 835,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/499; | 835,00 | ||
| 09/03/2021 | Pagamento de Empenho 1105/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857833 | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||