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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOANA MALHEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Digitalização de documento Finalidade: Ref. digitaliçao de codumentos relativos a registro do veiculo RENAULT MASTER JA05A25 37,90 37,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 Digitalização de documento Finalidade: Ref. digitaliçao de codumentos relativos a registro do veiculo RENAULT MASTER JA05A25 37,90
09/03/2021 Digitalização de documento Finalidade: Ref. digitaliçao de codumentos relativos a registro do veiculo RENAULT MASTER JA05A25 37,90
11/03/2021 Pagamento de Empenho 1140/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854190 37,90
TOTAL 37,90 37,90 37,90
SALDO A PAGAR 0,00