| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1151 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 148.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms no mes de fevereiro de 2021. | 4,30 | 636,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms no mes de fevereiro de 2021. | 636,40 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 02/0437; | 636,40 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 1151/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854184 | 636,40 | ||
| TOTAL | 636,40 | 636,40 | 636,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||