| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 368,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 368,04 | ||
| 02/03/2021 | Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021. | 368,04 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1181/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857796 | 368,04 | ||
| TOTAL | 368,04 | 368,04 | 368,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||