| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 1208 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Macaneta porta de correr Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da smsno mes de fevereiro de 2021. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Macaneta porta de correr Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da smsno mes de fevereiro de 2021. | 365,00 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033295931; | 365,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1208/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000103 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||