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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37 5.471,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 5.471,07
17/03/2021 Prestação de serviço mensalidade AGM JANEIRO/2021 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
17/03/2021 Prestação de serviço mensalidade AGM FEVEREIRO/2021 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
22/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. MARÇO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
22/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. MARÇO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
05/04/2021 Prestação de serviço mensalidade ABRIL/2021 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
07/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. ABRIL/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
04/05/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
04/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. MAIO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
01/06/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. JUNHO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
06/07/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. JULHO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
03/08/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
04/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. AGOSTO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
08/09/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. SETEMBRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
04/10/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
05/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. OUTUBRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
01/11/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
04/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
07/12/2021 Prestação de serviço mensalidade Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADES REF. AO ANO DE 2021 497,37
10/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 497,37
TOTAL 5.471,07 5.471,07 5.471,07
SALDO A PAGAR 0,00