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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mangueira filtro de ar motor 220,00 220,00
1.00 Jogo de vela h36 145,00 145,00
1.00 Cabos de vela 280,00 280,00
1.00 Bobina ignição 394,00 394,00
1.00 Filtro de combustível Finalidade: Ref manutencao de veiculos da sms mes de fevereiro de 2021 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 Mangueira filtro de ar motor Jogo de vela h36 Cabos de vela Bobina ignição Filtro de combustível Finalidade: Ref manutencao de veiculos da sms mes de fevereiro de 2021 1.069,00
15/03/2021 Conforme DANFE Nº 01/01048; 1.069,00
16/03/2021 Pagamento de Empenho 1325/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000106 1.069,00
TOTAL 1.069,00 1.069,00 1.069,00
SALDO A PAGAR 0,00