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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1351 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABAIXADOR DE LINGUA 5,60 56,00
200.00 ADAPTADOR FRASCO P IRRIGAÇÃO 0,68 136,00
9.00 Fio de sutura nylonc/AG5.0 c/24un 41,91 377,19
100.00 CATETER INTRAVENOSO 20G 2,56 256,00
1.00 COMPRESSA Finalidade: Ref aquisiçao de insmos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. 16,20 16,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 ABAIXADOR DE LINGUA ADAPTADOR FRASCO P IRRIGAÇÃO Fio de sutura nylonc/AG5.0 c/24un CATETER INTRAVENOSO 20G COMPRESSA Finalidade: Ref aquisiçao de insmos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. 841,39
15/03/2021 Conforme DANFE Nº 01/77906; 841,39
18/03/2021 Pagamento de Empenho 1351/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 841,39
TOTAL 841,39 841,39 841,39
SALDO A PAGAR 0,00