| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 852.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA PATROLA PAC 2 | 4,30 | 3.663,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA PATROLA PAC 2 | 3.663,60 | ||
| 11/03/2021 | Conforme DANFE Nº 002/0444; | 3.663,60 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1353/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000179 | 3.663,60 | ||
| TOTAL | 3.663,60 | 3.663,60 | 3.663,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||