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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ABRACADEIRA 1216 1,12 4,48
2.00 terminal de bateria 10,04 20,08
1.00 CONTRAPINO 1,53 1,53
1.00 Correia Importada 11,42 11,42
1.75 manga macia amarela Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS F14000 5,53 9,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 ABRACADEIRA 1216 terminal de bateria CONTRAPINO Correia Importada manga macia amarela Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS F14000 47,18
20/01/2021 Conforme DANFE Nº 242825; 47,18
02/02/2021 Pagamento de Empenho 138/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857774 47,18
TOTAL 47,18 47,18 47,18
SALDO A PAGAR 0,00