| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Chave de boca | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | Torques tramontina | 36,95 | 36,95 |
| 1.00 | Chave combinada 41128/124 Finalidade: material de expediente | 17,70 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Chave de boca Torques tramontina Chave combinada 41128/124 Finalidade: material de expediente | 74,15 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/247045; | 74,15 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1397/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857926 | 74,15 | ||
| TOTAL | 74,15 | 74,15 | 74,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||