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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ NESCAFÉ 15,79 63,16
1.00 Açúcar cristal 5KG 13,98 13,98
1.00 Esponja Multiuso 4,99 4,99
3.00 Pulverizador 17,19 51,57
5.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un Finalidade: Ref. materias de consumo para sms 6,29 31,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 CAFÉ NESCAFÉ Açúcar cristal 5KG Esponja Multiuso Pulverizador Pilha Panasonic Ultra c/4un Finalidade: Ref. materias de consumo para sms 165,15
23/03/2021 Conforme DANFE Nº 01/247714; 165,15
26/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 165,15
TOTAL 165,15 165,15 165,15
SALDO A PAGAR 0,00