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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1435 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo Ipergerol 90 23,00 23,00
1.00 Óleo Unix multigerol 90 5l Finalidade: material para trator massey 283 106,00 106,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 Óleo Ipergerol 90 Óleo Unix multigerol 90 5l Finalidade: material para trator massey 283 129,00
22/03/2021 Conforme DANFE Nº 01/247571; 129,00
07/04/2021 Pagamento de Empenho 1435/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857926 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00