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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JACIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1720 Data de lançamento: 26/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Garrafa Térmica 5lt 43,65 43,65
2.00 Cabo pá curvo de madeira 12,00 24,00
2.00 Pá concha quadrada 16,50 33,00
2.00 LUVA raspa cano curto 12,50 25,00
4.00 Vassoura 27,00 108,00
1.00 Luva malha 6,00 6,00
2.00 Óculos segurança cinza Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE 6,50 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2021 Garrafa Térmica 5lt Cabo pá curvo de madeira Pá concha quadrada LUVA raspa cano curto Vassoura Luva malha Óculos segurança cinza Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE 252,65
26/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/033674589; 252,65
05/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857904 PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2021 JACIR ISTAN - 312 252,65
TOTAL 252,65 252,65 252,65
SALDO A PAGAR 0,00