| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. | 21,89 | 153,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. | 153,23 | ||
| 31/03/2021 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. | 153,23 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1811/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,23 | ||
| TOTAL | 153,23 | 153,23 | 153,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||