| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: TIRAR E COLOCAR O EIXO DIANTEIRO DA PATROLA NEW HOLLAND | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: TIRAR E COLOCAR O EIXO DIANTEIRO DA PATROLA NEW HOLLAND | 750,00 | ||
| 05/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 03; | 750,00 | ||
| 07/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857912 PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2021 Ernani Jose Morgan - 12907 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||