| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9632*1123. | 22,49 | 22,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9632*1123. | 22,49 | ||
| 19/04/2021 | REF CONSUMO DO TELEFONE 9632*1123. | 22,49 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2034/2021 | 22,49 | ||
| TOTAL | 22,49 | 22,49 | 22,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||