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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 2.976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 2.976,00
19/04/2021 Ref. Folha Exoneração Selori Rosa 18/04/2021 2.976,00
19/04/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 17,86
19/04/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 59,81
19/04/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 274,51
22/04/2021 Pagamento de Empenho 2049/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854264 2.623,82
TOTAL 2.976,00 2.976,00 2.976,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 19/04/2021 17,86 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/04/2021 59,81 Lançada
INSS SERVIDORES 19/04/2021 274,51 Lançada
TOTAL   352,18