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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JURANDIR DA SILVA MELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MEIA DIÁRIA P JURANDIR MELLO, VIAGEM A GRAVATAÍ-RS NO DIA 16/04/2021. 130,50 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 REF MEIA DIÁRIA P JURANDIR MELLO, VIAGEM A GRAVATAÍ-RS NO DIA 16/04/2021. 130,50
22/04/2021 REF MEIA DIÁRIA P JURANDIR MELLO, VIAGEM A GRAVATAÍ-RS NO DIA 16/04/2021. 130,50
27/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854267 PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2021 JURANDIR DA SILVA MELLO - 12500 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00