| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para cortador de grama | 4,75 | 42,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para cortador de grama | 42,75 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 0439; | 42,75 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 225/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856256 | 42,75 | ||
| TOTAL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||