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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 cuica spring brake 395,00 790,00
2.00 Conector 16x22 40,00 80,00
3.00 FLEX.FR.AR TRUCK 110MM 50,00 150,00
2.50 Manga COMB 12MM 15,00 37,50
4.00 INSERT 12MM 2,50 10,00
1.00 União INTERNA 12MM Finalidade: caminhão 14.000 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 cuica spring brake Conector 16x22 FLEX.FR.AR TRUCK 110MM Manga COMB 12MM INSERT 12MM União INTERNA 12MM Finalidade: caminhão 14.000 1.097,50
28/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/091; 1.097,50
03/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857895 PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2021 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 1.097,50
TOTAL 1.097,50 1.097,50 1.097,50
SALDO A PAGAR 0,00