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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cabo de madeira pa concha 13,88 13,88
1.00 MAUA FORÇADO RETO 4 DENTES 55,09 55,09
1.00 HUSQVARNA CINTO STANTARD CPL ROC Finalidade: Material para Pá Concha e Roçadeira. 77,59 77,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 Cabo de madeira pa concha MAUA FORÇADO RETO 4 DENTES HUSQVARNA CINTO STANTARD CPL ROC Finalidade: Material para Pá Concha e Roçadeira. 146,56
28/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/250812; 146,56
03/05/2021 Pagamento de Empenho 2331/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858000 146,56
TOTAL 146,56 146,56 146,56
SALDO A PAGAR 0,00