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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO MADEIRA FOICE 13,88 13,88
3.00 Pino trava 1/4x2 3,66 10,98
3.00 Presilha Finalidade: Material para Caminhão 1620 6,58 19,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 CABO MADEIRA FOICE Pino trava 1/4x2 Presilha Finalidade: Material para Caminhão 1620 44,60
28/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/251086; 44,60
03/05/2021 Pagamento de Empenho 2339/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858000 44,60
TOTAL 44,60 44,60 44,60
SALDO A PAGAR 0,00