| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 2355 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF EDITAL DE LICITAÇÃO Nº029/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2021 AVISO DE LICITAÇÃO Nº030/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2021 | 613,00 | 613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | REF EDITAL DE LICITAÇÃO Nº029/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2021 AVISO DE LICITAÇÃO Nº030/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2021 | 613,00 | ||
| 10/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 13931; | 613,00 | ||
| 10/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 13931; | 613,00 | ||
| 10/05/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -613,00 | ||
| 12/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2021 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 613,00 | ||
| TOTAL | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||