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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODRIGO JUNIOR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 319,50 639,00
2.00 Borracha Balança / AXIOS LINHA VW 55,00 110,00
2.00 Amortecedor Traseiro 260,00 520,00
2.00 Kit Batente Amortecedor Traseiro Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da Secretaria Municipal da Saúde mes de abril de 2021. 42,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 Amortecedor dianteiro Borracha Balança / AXIOS LINHA VW Amortecedor Traseiro Kit Batente Amortecedor Traseiro Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da Secretaria Municipal da Saúde mes de abril de 2021. 1.354,00
30/04/2021 Conforme DANFE Nº 890/034211937; 1.354,00
03/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854231 PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2021 RODRIGO JUNIOR MORGAN - 12097 1.354,00
TOTAL 1.354,00 1.354,00 1.354,00
SALDO A PAGAR 0,00