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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDERSON DALBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALCOOL DORIGON 70 8,99 17,98
2.00 Rodo 30 cm com cabo multilar 7,79 15,58
2.00 Vassoura plástica 9,99 19,98
4.00 Erva cristalina solta 8,99 35,96
2.00 BALDE PLÁSTICO 9,69 19,38
5.00 CAFÉ iguaçu sache 3,89 19,45
2.00 Pano esfrebom multiuso 8,39 16,78
3.00 Sabão em pó 1 kg 6,98 20,94
6.00 Detergente limão doringon 1L 4,16 24,96
2.00 Acúcar gasparin 2kg 6,99 13,98
1.01 Copo 300 ml transparenteplástico descartável c/ 100 unidades Finalidade: Material de limpeza 11,90 11,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 ALCOOL DORIGON 70 Rodo 30 cm com cabo multilar Vassoura plástica Erva cristalina solta BALDE PLÁSTICO CAFÉ iguaçu sache Pano esfrebom multiuso Sabão em pó 1 kg Detergente limão doringon 1L Acúcar gasparin 2kg Copo 300 ml transparenteplástico descartável c/ 100 unidades Finalidade: Material de limpeza 216,98
30/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/098; 216,98
10/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858014 PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 216,98
TOTAL 216,98 216,98 216,98
SALDO A PAGAR 0,00