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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Data de lançamento: 04/05/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021. 1.654,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2021. 1.654,16
04/05/2021 Folha Executivo Ferias Maio/2021. 1.654,16
04/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 9,92
04/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 231,58
05/05/2021 Pagamento de Empenho 2426/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858011 1.412,66
TOTAL 1.654,16 1.654,16 1.654,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 04/05/2021 9,92 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 04/05/2021 231,58 Lançada
TOTAL   241,50