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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 06/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO CAMINHÃO MB 1620, SOLDA na caçamba e desentortar tampa traseira,conserto do para-lama dianteiro, TROCA CALÇO CAIXA DE TRANSMISSÃO, COLOCAR EMENDA MANGUEIRA DE AR 970,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2021 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO CAMINHÃO MB 1620, SOLDA na caçamba e desentortar tampa traseira,conserto do para-lama dianteiro, TROCA CALÇO CAIXA DE TRANSMISSÃO, COLOCAR EMENDA MANGUEIRA DE AR 970,00
06/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/06; 970,00
10/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857978 PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2021 Ernani Jose Morgan - 12907 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00