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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2512 Data de lançamento: 06/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fluido para freios dot 3 13,00 26,00
1.00 OLEO IPITUR 68 20 L 340,00 340,00
1.00 Veda radiador Po Finalidade: PRODUTO PARA CARREGADEIRA VELHA 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2021 Fluido para freios dot 3 OLEO IPITUR 68 20 L Veda radiador Po Finalidade: PRODUTO PARA CARREGADEIRA VELHA 381,00
06/05/2021 Conforme DANFE Nº 01/0611; 381,00
10/05/2021 Pagamento de Empenho 2512/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857983 381,00
TOTAL 381,00 381,00 381,00
SALDO A PAGAR 0,00