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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552 Data de lançamento: 07/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLANZAPIMA 2,5MG 41,45 41,45
1.00 REUQUINOL 400 MG 44,90 44,90
1.00 Colchis 0,5mg 53,01 53,01
1.00 ADDERA D3 10.000 30cp 40,30 40,30
1.00 DAFLON 1000 MG Finalidade: Medicamentos para o paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da SMS. 119,33 119,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2021 OLANZAPIMA 2,5MG REUQUINOL 400 MG Colchis 0,5mg ADDERA D3 10.000 30cp DAFLON 1000 MG Finalidade: Medicamentos para o paciente Iria Terezinha Galvani dos Santos da SMS. 298,99
10/05/2021 Conforme DANFE Nº 01/021713; 298,99
12/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2021 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 298,99
TOTAL 298,99 298,99 298,99
SALDO A PAGAR 0,00