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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2605 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lâmpada H1 2V 55W P14,5S Halogena 30,00 90,00
2.00 Lampada 1 polo pequena 5W 12V 7,50 15,00
1.00 Sirene de ré Bitonal 12V 24V c/redução para uso noturno 50,00 50,00
1.00 KIT Camera de Ré e Frontal 12V com monitor 4.3 Finalidade: Referente a itens de manutenção para onibus escolar IOE 0231 (camera de ré e frontal) 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 Lâmpada H1 2V 55W P14,5S Halogena Lampada 1 polo pequena 5W 12V Sirene de ré Bitonal 12V 24V c/redução para uso noturno KIT Camera de Ré e Frontal 12V com monitor 4.3 Finalidade: Referente a itens de manutenção para onibus escolar IOE 0231 (camera de ré e frontal) 755,00
14/05/2021 Conforme DANFE Nº 01/108; 755,00
17/05/2021 Pagamento de Empenho 2605/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000318 755,00
TOTAL 755,00 755,00 755,00
SALDO A PAGAR 0,00