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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSIELI LUCIANA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2620 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 JOGO DE RODAS 75,00 525,00
4.00 PISTÃO A GÁS 95,00 380,00
5.00 COLUNA CENTRAL 90,00 450,00
2.00 BASE RELAX 135,00 270,00
2.00 ARANHA PÉ 135,00 270,00
5.00 SUPORTE ENCOSTO Finalidade: Ref. manutençao das cadeiras da Secretaria Municipal da Saúde. 38,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 JOGO DE RODAS PISTÃO A GÁS COLUNA CENTRAL BASE RELAX ARANHA PÉ SUPORTE ENCOSTO Finalidade: Ref. manutençao das cadeiras da Secretaria Municipal da Saúde. 2.085,00
13/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/034568777; 2.085,00
17/05/2021 Pagamento de Empenho 2620/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854247 2.085,00
TOTAL 2.085,00 2.085,00 2.085,00
SALDO A PAGAR 0,00