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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2680 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms acompanhar a paciente Ernesto Cesar Galera ao HSS no dia 15/05/2021. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 Almoço Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms acompanhar a paciente Ernesto Cesar Galera ao HSS no dia 15/05/2021. 28,00
19/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 0204; 28,00
26/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854249 PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2021 VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI - 12932 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00