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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2682 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ NESCAFÉ 16,59 66,36
1.00 Açúcar cristal 5KG 13,98 13,98
4.00 Pilha palito / com 2 unid 11,99 47,96
2.00 Pilha normal c/4un 11,99 23,98
1.00 ZERO CAL 5,69 5,69
2.00 Chá de Maça com canela 4,69 9,38
2.00 Chá pessego 15,89 31,78
2.00 Chá melissa flor de laranjeira Finalidade: Ref. Materiais de expediente para sms. 10,79 21,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 CAFÉ NESCAFÉ Açúcar cristal 5KG Pilha palito / com 2 unid Pilha normal c/4un ZERO CAL Chá de Maça com canela Chá pessego Chá melissa flor de laranjeira Finalidade: Ref. Materiais de expediente para sms. 220,71
19/05/2021 Conforme DANFE Nº 01/0253038; 220,71
20/05/2021 REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -220,71
20/05/2021 REENQUADRAMENTO DA DESPESA -220,71
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00