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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF 1 DIÁRIA E MEIA P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/05/2021 261,00 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 REF 1 DIÁRIA E MEIA P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/05/2021 391,50
20/05/2021 REF 1 DIÁRIA E MEIA P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/05/2021 391,50
25/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854312 PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2021 NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00