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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2728 Data de lançamento: 21/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT Camera Ré e Frontal 12V com Monitor 4.3 600,00 600,00
1.00 Lâmpada H1 12V 55W P14,5S Halogena 30,00 30,00
2.00 Lâmpada ambar PY21W 10,00 20,00
2.00 EJETOR DE PARA-BRISA 23,00 46,00
2.00 Palheta 24 600MM CAM VW 80,00 160,00
1.00 CABO RCA 5M Finalidade: Ref. a aquisição de kit de camera frontal e de ré para ônibus escolar ING 6366 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2021 KIT Camera Ré e Frontal 12V com Monitor 4.3 Lâmpada H1 12V 55W P14,5S Halogena Lâmpada ambar PY21W EJETOR DE PARA-BRISA Palheta 24 600MM CAM VW CABO RCA 5M Finalidade: Ref. a aquisição de kit de camera frontal e de ré para ônibus escolar ING 6366 911,00
25/05/2021 Conforme DANFE Nº 01/0112; 911,00
25/05/2021 Pagamento de Empenho 2728/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000319 911,00
TOTAL 911,00 911,00 911,00
SALDO A PAGAR 0,00