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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2957 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Mangueira hidraulica 3/4 2AT 70,00 105,00
0.50 PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 3/4 14,00 7,00
2.00 Conexão FJ 16-12 90,00 180,00
7.00 Parafuso 5/8X2 8.8 5,90 41,30
7.00 Arruela 5/8 0,90 6,30
7.00 Arruela 5/8 PRESSÃO Finalidade: ref. material para carregadeira 1,70 11,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 Mangueira hidraulica 3/4 2AT PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 3/4 Conexão FJ 16-12 Parafuso 5/8X2 8.8 Arruela 5/8 Arruela 5/8 PRESSÃO Finalidade: ref. material para carregadeira 351,50
24/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/034717304; 890/034718488; 351,50
01/06/2021 Pagamento de Empenho 2957/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857973 351,50
TOTAL 351,50 351,50 351,50
SALDO A PAGAR 0,00