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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBSON CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cadeado 30mm 26,80 26,80
1.00 Broca de vidia 8mm 13,00 13,00
1.00 Lata de tinta spray 20,00 20,00
2.00 Caixa de Descarga 55,00 110,00
1.00 Lâmpada 15,00 15,00
1.00 Cascola 20,00 20,00
2.00 Sifão 1,50mm 15,00 30,00
65.00 Parafuso 5,50x100 0,40 26,00
8.00 Gancho com bucha 1,00 8,00
1.00 Fita veda rosca 5,00 5,00
1.00 Torneira preta Finalidade: Ref. a aquisição de itens para reparos na Secretaria de Educação 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 Cadeado 30mm Broca de vidia 8mm Lata de tinta spray Caixa de Descarga Lâmpada Cascola Sifão 1,50mm Parafuso 5,50x100 Gancho com bucha Fita veda rosca Torneira preta Finalidade: Ref. a aquisição de itens para reparos na Secretaria de Educação 278,80
07/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/034607932; 278,80
09/06/2021 Pagamento de Empenho 2989/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856375 278,80
TOTAL 278,80 278,80 278,80
SALDO A PAGAR 0,00