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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO 123,00 123,00
1.00 CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO 130,00 130,00
1.00 CARTUCHO TONER Q2612A Finalidade: Ref. a meterial de expediente(cartuchos) para a EMEF PRincesa ISabel 82,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO CARTUCHO TONER Q2612A Finalidade: Ref. a meterial de expediente(cartuchos) para a EMEF PRincesa ISabel 335,00
07/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/034778735; 335,00
08/06/2021 Pagamento de Empenho 3007/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856374 335,00
TOTAL 335,00 335,00 335,00
SALDO A PAGAR 0,00