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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Parafuso 16x70 7,80 46,80
6.00 Porca 16 2,90 17,40
6.00 Arruela 5/8 PRESSÃO 1,70 10,20
6.00 Arruela 5/8 0,90 5,40
7.00 CHAPA 22,00 154,00
0.80 Mangueira hidráulica 1/2 2AT 40,00 32,00
1.00 conexão FJ 8-6 37,00 37,00
1.00 CONEXÃO FJ 45° 8-6 Finalidade: CAMINHÃO 12000 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 Parafuso 16x70 Porca 16 Arruela 5/8 PRESSÃO Arruela 5/8 CHAPA Mangueira hidráulica 1/2 2AT conexão FJ 8-6 CONEXÃO FJ 45° 8-6 Finalidade: CAMINHÃO 12000 344,80
31/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/034718957; 890/034717362; 344,80
08/06/2021 Pagamento de Empenho 3017/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857942 344,80
TOTAL 344,80 344,80 344,80
SALDO A PAGAR 0,00