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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mangueira Hidráulica 5/8 2 at 53,00 53,00
1.00 PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 5/8 13,00 13,00
2.00 Conexão SP 10-10 Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão 14000 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 Mangueira Hidráulica 5/8 2 at PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 5/8 Conexão SP 10-10 Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão 14000 156,00
31/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/034717045; 156,00
08/06/2021 Pagamento de Empenho 3019/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857942 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00