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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 302 Data de lançamento: 26/01/2021
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo mes de Janeiro 2021 1.526,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2021 Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo mes de Janeiro 2021 1.526,84
26/01/2021 Folha Pagamento mes de janeiro 2021 1.526,84
26/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 120,91
01/02/2021 Pagamento de Empenho 302/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.405,93
TOTAL 1.526,84 1.526,84 1.526,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 26/01/2021 120,91 Lançada
TOTAL   120,91