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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO TONER TN 1060 78,00 156,00
3.00 Toner BrotherTN 2370 88,00 264,00
1.00 Cartucho HP 60 preto compativel 123,00 123,00
1.00 Cartucho HP 60 colorido compativel 130,00 130,00
2.00 CARTUCHO TONER SP3710X 152,00 304,00
1.00 Kit Rolo Pressor Brother L1254DW Finalidade: Ref. compra de material de consumo da sms. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 CARTUCHO TONER TN 1060 Toner BrotherTN 2370 Cartucho HP 60 preto compativel Cartucho HP 60 colorido compativel CARTUCHO TONER SP3710X Kit Rolo Pressor Brother L1254DW Finalidade: Ref. compra de material de consumo da sms. 1.142,00
31/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/034778265; 890/034806969; 890/034778088; 1.142,00
10/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2021 IVANDRO MEIRELES - 11864 1.142,00
29/12/2021 EMPENHADO INDEVIDO. -1.142,00
29/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.142,00
29/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.142,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00