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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3035 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021. 522,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021. 522,00
01/06/2021 Folha Ferias mes de Junho 2021. 522,00
02/06/2021 Pagamento de Empenho 3035/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 522,00
TOTAL 522,00 522,00 522,00
SALDO A PAGAR 0,00