| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de maio de 2021. | 4,83 | 178,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de maio de 2021. | 178,71 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0658; | 178,71 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3062/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854317 | 178,71 | ||
| TOTAL | 178,71 | 178,71 | 178,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||