| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ SMEC | 181,11 | 181,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | REF CONSUMO DE LUZ SMEC | 181,11 | ||
| 02/06/2021 | REF CONSUMO DE LUZ SMEC | 181,11 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 3132/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856378 | 181,11 | ||
| TOTAL | 181,11 | 181,11 | 181,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||