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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3183 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA PAGAMENTO REF. Folha Exoneração dia 02 Junho 2021. 1.306,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 FOLHA PAGAMENTO REF. Folha Exoneração dia 02 Junho 2021. 1.306,75
07/06/2021 Folha Exonerações Saude 02/06/2021. 1.306,75
08/06/2021 Pagamento de Empenho 3183/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.306,75
TOTAL 1.306,75 1.306,75 1.306,75
SALDO A PAGAR 0,00